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                    <text>SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

MANUAL SIGSA
CARGA DE
SEROLOGIA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
SANIDAD ANIMAL

CARGA DE SEROLOGIA DE BRUCELOSIS
Dirección de Planificación y Estrategia en Sanidad Animal
Mayo 2021

Versión 2. 2021

El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de
capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad
Animal (SIGSA)

�OBJETIVOS DEL SISTEMA
El objetivo de esta funcionalidad es brindar a los usuarios del sistema la opción de carga de los
resultados de las serologías de brucelosis.

MARCO NORMATIVO
Resolución SENASA N° 67/2019 y resolución SENASA N° 77/2021

¿QUIEN PUEDE CARGAR UNA SEROLOGIA?
Puede cargar una serología el personal de la Oficina Local o el Veterinario Acreditado al
programa de brucelosis bovina del RENSPA involucrado.

REQUISITOS PARA LA CARGA DEL RESULTADO
El Veterinario responsable debe tener cargado el rol de acreditado al programa de brucelosis,
en el SUR. Esta acción es realizada por Senasa a través del registro de la realización de los
cursos de acreditación o re-acreditación.
El laboratorio debe estar registrado en el SUR, tener en cuenta que figuran con la razón social,
y no con el nombre de fantasía. Este registro es realizado por Senasa a partir de los
laboratorios inscriptos a la red nacional de laboratorios diagnósticos.

INGRESO POR AFIP
El veterinario acreditado debe ingresar a SIGSA a través de la página de AFIP con CUIT y clave
fiscal. Previamente debe tener asociado el aplicativo SIGSA. (Ver Manual ADHESION DE
SERVICIOS INTERACTIVOS CON CLAVE FISCAL AFIP)

�CARGA DE LA SEROLOGIA
En la pantalla principal de SIGSA, verificar que se encuentre en Vista Bovinos.

Para ingresar una nueva serología se debe ingresar en la pestaña [Sanitario
Sanitario], luego en
[Brucelosis] y hacer click en [[Nueva Serología].

�En la siguiente pantalla el usuario deberá ingresar el RENSPA que solicita la carga de la
serología.

Una vez ingresado el RENSPA se habilitará la carga de los datos restantes:
Desde el botón [BUSCAR] se despliegan las pantallas para seleccionar el Veterinario
responsable y el Laboratorio de red.

Veterinario Acreditado

�Laboratorio de red

Una vez ingresado el RENSPA, el veterinario y el laboratorio se ingresan el resto de los datos
solicitados.

Debe ingresarse motivo, fechas y número de protocolo como figura según el recibido por parte
del laboratorio.

�Luego se debe cargar la cantidad de animales muestreados, por categoría. . El sistema trae al
momento de la carga las existencias de animales presentes a la fecha, como referencia. La
cantidad de animales a registrar (según protocolo de diagnóstico) puede no coincidir con el
stock de acuerdo al trabajo que se haya realizado, sobre todo cuando se trata de diagnósticos
parciales como DOES MUESTREO, controles de movimientos, saneamientos. El sistema
advertirá esta situación, solo se debe continuar.

�Una vez ingresada la información necesaria, presionar el botón [[GENERAR
GENERAR], el sistema
informara la creación del certif
certificado.

CARGA DE POSITIVOS
Para realizar la carga de serologías con animales positivos se deben seguir los mismos pasos
indicados arriba, al momento de registrar la cantidad de animales se deben informar la
cantidad de positivos.

�Al registrar alguna cantidad de animales positivos el sistema requerirá que se consignen las
caravanas positivas y no permitirá continuar hasta que las mismas se registren adecuadamente
en cantidad y número oficial de caravana.

Las caravanas deben registrarse con los car
caracteres
acteres correspondientes al CUIG (dos letras y tres
números) y al número de manejo (una letra y tres números) y sin el digito verificador. En total
9 caracteres los cuales deben escribirse todos juntos. Para separar las distintas caravanas
positivas se debee utilizar solo un espacio.

�Una vez generado el certificado de carga de serología el sistema permite realizar una
impresión del certificado.

�IMPORTANTE
La carga de la serología en SIGSA se utiliza para volcar la información al sistema de las distintas
acciones de diagnostico bajo plan. Las mismas pueden ser por distintos motivos como DOES,
Saneamientos,
os, Vigilancia, Certificado de sseronegatividad
eronegatividad para el movimiento. La carga de estas
serologías no implica que automáticamente el establecimiento se le haya generado un registro
de estatus sanitario como ser el “LIBRE”, “NEGATIVO” o “BAJO SANEAMIENTO”. Este registro
se encuentran limitados a las oficinas locales de Senasa. Por lo cual para asignar un ESTATUS
SANITARIO a partir de la SEROLOGÍA registrada
registrada, se debe dar aviso a la misma para verificar los
datos consignados y la oficina local registrará el estatus sanitario según corresponda.
Asimismo la oficina local de forma rutinaria o aante
nte inconsistencias podrá requerir la
presentación de los protocolos diagnósticos originales emitidos por los laboratorios.

�SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO
Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda de SIGSA.
Horario de atención telefónica de lunes a viernes de 8 a 17 hs
Teléfonos: (011) 4121-5374/5634/5252/5415
Corporativos: #1340 / #1900 / #2111/#2303
Guardias de fin de semana para urgencias de 8 a 20 hs al corporativo #1900 ((011)-15-40413614.)

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                <text>Manual SIGSA. Cargar de serologia. Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal. Carga de Serologia de Brucelosis.</text>
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                <text>Manual explicativo para brindar a los usuarios del sistema la opción de carga de los resultados de las serologías de brucelosis.</text>
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                    <text>Sistema Nacional de

Nombre

Nro. Versión:

Fecha:

Pago Directo

Manual:

2017

Guía paso a paso para el uso del Sistema SIGAD, Formulario de Adhesión
Contenido:

y consulta de depósitos.

Firma:

Aclaración:

Firma:

Aclaración: …………………………….

Firma:

Aclaración:

Revisado por:

Aprobado por:

Procedimiento:
Manual de Usuario Externo
Sistema Nacional de Pago Directo / SIGAD

�INDICE
1) Objeto
2) Asignación de responsabilidades
3) Alcance
4) Procedimientos Relacionados
5) Documentos Relacionados
6) Adhesión del Sistema SIGAD como servicio de AFIP
7) Ingreso al Sistema SIGAD – Formulario de Adhesión al
Pago Directo
8) Delegar representación en SIGAD a Otro CUIT (Solo si es
Necesario)
9) Formulario de BAJA Pago Directo
10) Formulario de MODIFICACION Pago Directo
11) Modificar el CBU asociado a debitar
12) Consulta de Depósitos

�1. OBJETO
Proveer una guía al usuario para el buen uso del sistema SIGAD conociendo todas sus
funcionalidades y procedimientos.

2. ASIGNACIÓN DE RESPONSALIDADES
3. ALCANCE
Los usuarios externos podrán realizar tareas tales como; Generar la Adhesión al Pago Directo,
donde ingresarán los datos necesarios para generar el Alta al servicio. Además, podrán darse de
Baja al sistema, Modificar sus datos y Consultar su trámite. Por último dispondrá de la
funcionalidad de Consulta sobre depósitos registrados en SENASA.

4. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS
No presenta.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Manual de Usuario SIGAD- Usuario Oficina Local. Manual
de Usuario SIGAD- Usuario de Regional. Manual de Usuario
SIGAD- Usuario de Tesorería. Manual de Usuario SIGADCuentas a Cobrar.

�6. ADHESIÓN DEL SISTEMA SIGAD COMO SERVICIO EN AFIP
Pre-requisitos:
· Conexión a Internet.
· Clave fiscal en AFIP con potestad para trabajar para la firma.

6.1. Ingresar al sitio de AFIP.
Utilizando un navegador Web debemos escribir en la barra de direcciones www.afip.gob.ar

6.2. Ingresar con Clave Fiscal.
En la página principal de AFIP, cliquear en el botón
Luego ingrese CUIT y clave correspondiente.

�6.3. Ir a ‘Administrador de Relaciones de Clave Fiscal’

6.4. Adherir servicio SIGAD
Se selecciona ADHERIR SERVICIO y dentro de los servicios interactivos de SENASA elija el link del
sistema SIGAD.

�6.5. Confirmar la adhesión al sistema

Luego de confirmar, el sistema queda disponible para ser utilizado y lo podrá visualizar dentro de sus
servicios habilitados (pantalla principal al ingresar con clave fiscal).

�7. INGRESO AL SISTEMA SIGAD - FORMULARIO DE
ADHESION AL PAGO DIRECTO

�7.1. Menú “Registro Cuenta-ente” – Formulario de adhesión a Pago
Directo

7.1.1. Completar el Formulario de Adhesión a Pago Directo
Se deberá completar el formulario con los datos de la firma. El CBU debe pertenecer al CUIT que se
adhiere. Tenga en cuenta que las notificaciones posteriores a la adhesión serán enviadas a los Email que
ingrese como contacto.

*La opción del límite refiere a un máximo que la empresa se autoimpone a debitar por cada día hábil.
(Límite impuesto por la Entidad Bancaria $2.000.000)
Se finaliza seleccionando el botón ACEPTAR y se abrirá una ventana para descargar o abrir el formulario
en formato PDF.

�7.1.2. Enviar documentación al Departamento de Cuentas
a Cobrar
Una vez completo el formulario deberá descargarlo, imprimirlo y enviarlo (firmado por el titular y/o
apoderado de la firma) adjunto por correo electrónico a las casillas: gdavino@senasa.gob.ar ,
mvfera@senasa.gob.ar , cuentasc@senasa.gob.ar .

*Puede a su vez presentarlo físicamente en Av. Paseo Colon 439, 4to Piso Departamento de Cuentas a
Cobrar o por correo a Av. Paseo Colon 367 CP 1063.

Al recibir el formulario de Adhesión, el Departamento de Cuentas a Cobrar confirmara el trámite y la empresa
recibirá un correo de confirmación a los correos electrónicos declarados como contacto.

�8. DELEGAR REPRESENTACION EN SIGAD A OTRO CUIT
(SOLO SI ES NECESARIO)
8.1. Agregar nueva relación
Desde el menú principal de AFIP Ingrese a administrador de relaciones de clave fiscal.

Luego ir a ‘Nueva Relación’

Seleccione el CUIT del representado y luego hacer clic en ‘Buscar’ para seleccio-nar el sistema
SIGAD.

�Seleccionar dentro de los servicios prestados por SENASA (cliqueando sobre el botón), se
desplegará un Ítem que dice ‘Servicios Interactivos’ luego elija el link del sistema SIGAD

Una vez elegido el sistema SIGAD, debe indicarse el CUIT de la persona a quien se le delega el uso
del Sistema haciendo clic en ‘Buscar’ de la opción representante

Ingrese el CUIT del Autorizado y luego buscar

Se muestran los datos del autorizante y del autorizado y si son correctos, confirmar.

�Al confirmar, la autorización para delegar el uso del sistema SIGAD queda realizada.

8.2. Aceptar la autorización de la delegación
El CUIT al que le delegaron el uso del sistema debe aceptar la autorización, ingresando a la
página de AFIP con clave fiscal y en el menú inicial, hacer clic en ‘Aceptación de delegación’.

Luego clic en el link Aceptar.

�9. FORMULARIO DE BAJA A PAGO DIRECTO
Esta opción le permite dar de baja al pago directo de una persona física o persona jurídica asociada
ya a un CBU, elija Formulario Baja a Pago Directo.

Una vez dentro del formulario de baja puede filtrar a la persona y/o empresa únicamente
ingresando su CUIT donde se mostrara en pantalla todos sus datos personales.
·

Para poder CONFIRMAR la operación de Baja al Pago Directo debemos presionar en el botón

·

Para ABORTAR la operación debemos presionar el botón

Una vez completo el formulario deberá descargarlo, imprimirlo y enviarlo (firmado por el titular y/o
apoderado de la firma) adjunto por correo electrónico a las casillas: gdavino@senasa.gob.ar ,
mvfera@senasa.gob.ar , cuentasc@senasa.gob.ar .

�10. FORMULARIO DE MODIFICACION PAGO DIRECTO
Esta opción le permite modificar datos de contacto de persona física o persona jurídica asociada ya a
un CBU para el Pago Directo y a su vez le permitirá modificar el límite diario a debitar.

·

Para poder confirmar la operación de Modificación al Pago Directo debemos pre-sionar en el botón

·

Para abortar la operación debemos presionar el botón

Una vez completo el formulario deberá descargarlo, imprimirlo y enviarlo (firmado por el titular y/o apoderado de
la firma) adjunto por correo electrónico a las casillas: gdavino@senasa.gob.ar , mvfera@senasa.gob.ar ,
cuentasc@senasa.gob.ar .

�11. MODIFICAR EL CBU ASOCIADO A DEBITAR
Para modificar el CBU que se encuentra asociado al Sistema de Pago Directo se deberá en primera
instancia dar completar realizar un FORMULARIO DE BAJA A PAGO DIRECTO (paso 9) y una vez
confirmada la misma completar un nuevo FORMULARIO DE ADHESION A PAGO DIRECTO (paso 7.1)

12. CONSULTA DE DEPÓSITOS
A través de la consulta de depósitos se podrá realizar el seguimiento de los pagos por debito en
cuenta.
Para realizar una consulta de depósitos ingresar al menú Consultas y al submenú Depósitos

Al hacer clic sobre “Depósitos” nos mostrará la siguiente pantalla.

Deberá filtrar como TIPO DE DEPOSITO:
•

Debito Parcial: cada debito realizado en el periodo seleccionado. Al realizar la consulta le
brindara: nro. de débito, tipo de depósito, fecha de generación, monto, depositante, oficina
donde/para donde fue realizado y Sistema. Al final de las columnas puede ingresar en el icono
de la “lupa” que le brindara mayor detalle del débito y la opción de imprimirse la constancia
del mismo.

•

Debito Final, es la agrupación de los débitos realizados en el día. Es lo que finalmente verá
reflejado en su extracto bancario. Si ingresa en el icono de la “lupa” le desplegara todos los
débitos parciales que componen este debito final.

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                <text>Guía paso a paso para el uso del Sistema SIGAD, Formulario de Adhesión y consulta de depósitos. Provee una guía al usuario para el buen uso del sistema SIGAD conociendo todas sus funcionalidades y procedimientos.</text>
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                <text>1) Objeto&#13;
2) Asignación de responsabilidades&#13;
3) Alcance&#13;
4) Procedimientos Relacionados&#13;
5) Documentos Relacionados&#13;
6) Adhesión del Sistema SIGAD como servicio de AFIP&#13;
7) Ingreso al Sistema SIGAD – Formulario de Adhesión al&#13;
Pago Directo&#13;
8) Delegar representación en SIGAD a Otro CUIT (Solo si es&#13;
Necesario)&#13;
9) Formulario de BAJA Pago Directo&#13;
10) Formulario de MODIFICACION Pago Directo&#13;
11) Modificar el CBU asociado a debitar&#13;
12) Consulta de Depósitos</text>
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                    <text>SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y PROGRAMAS
ESPECIALES

MANUAL SIGSA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DE SANIDAD ANIMAL
 

	
	

MOVIMIENTOS DE COLMENAS:
OBTENCIÓN DEL DTe POR AUTOGESTIÓN

El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de
capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal
(SIGSA).

�	

Contenido	
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 3 
PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA.............................................................................................. 3
ADHESION DE SERVICIOS INTERACTIVOS.........................................................................................4
INGRESO AL SIGSA...................................................................................................................................6
MOVIMIENTOS ............................................................................................................................................. 7 
CONSULTA Y CIERRE DE MOVIMIENTOS ...................................................................................... 11 
SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO ................................................... 13 

2

�INTRODUCCIÓN
Luego de un trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa) con el Ministerio de Agroindustria se logró vincular la
información del Registro Nacional de Productores Apícolas (Renapa) con el Sistema
Único de Registros (SUR) del Servicio para posibilitar la emisión de los Documentos
de Transito electrónico (DT-e), documento que ampara el movimiento de colmenas,
paquetes de abejas y abejas reinas, por medio de la autogestión. De esta forma la
tramitación para la emisión de los DTe se resuelve mediante alguna de las siguientes
opciones:
1. En forma presencial del productor en la oficina local del Senasa indicando
Renspa de origen y destino, o
2. en forma virtual por autogestión
El siguiente instructivo está confeccionado para indicar los pasos a seguir para realizar
la gestión de emisión de DTe mediante la segunda opción: autogestión

PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA
Para acceder al Sistema de Información de Sanidad Animal del SENASA
se debe ingresar utilizando el navegador Mozilla Firefox.

Acceda a la web de la AFIP: www.afip.gov.ar/

3

�Ingresar a la Clave fiscal del titular, indicando CUIT y clave

ADHESIÓN DE SERVICIOS INTERACTIVOS EN AFIP.(SIGAD/SIGSA)
-Ingresar al menú "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal".

MENÚ ADMINISTRADOR DE RELACIONES

�Presionar el botón "ADHERIR SERVICIO".
MENÚ DE ORGANISMOS HABILITADOS CON SERVICIOS INTERACTIVOS
-Dentro de este menu se debe buscar "SENASA"

MENÚ DESPLEGADO DE SENASA
- Seleccionar del listado la opcion que desea adherir, ejemplo: SIGAD

�-Luego de seleccionar el servicio correspondiente se verá la pantalla de confirmación.
-Verificar los datos del usuario y presionar el botón "CONFIRMAR" para finalizar la adhesión.

Luego de confirmar la adhesión, cerrar la sesión y volver a ingresar a la CLAVE FISCAL para
visualizar el servicio incorporado.
Una vez dentro de la clave fiscal, en el menú principal ingresar a SIGSA

Seleccionar el perfil "Productor Agropecuario" y presionar el botón [Ingresar].

�De esta forma accedió a la PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA.
Seleccione la Vista Apícolas

MOVIMIENTOS
Para generar un DT-e, una vez dentro de SIGSA deben seleccionar la "Vista" correspondiente
"Apícolas",

�Para utilizar un APIARIO como origen o destino en el SIGSA deben dar de alta previamente en
MINAGRO el RENAPA correspondiente, sin esto no podrán emitir el DTE.

luego desplegar el menú [MOVIMIENTOS] &gt; [NUEVO MOVIMIENTO]. En la primer pantalla el
usuario deberá introducir el tipo de movimiento, el motivo del mismo, o bien seleccionar desde
los desplegables la opción correspondiente; el APIARIO o RENSPA de origen de donde salen
las colmenas y luego el de destino (APIARIO) hacia donde se dirigen. Estos dos datos pueden
ser tipeados de forma completa y luego presionar la tecla ENTER o seleccionarlo por medio de
una búsqueda desde el botón [BUSCAR]en la cual el Sistema mostrará, en el caso del emisor, los
establecimientos a su nombre, y en el caso de buscar el destino, todos los productores
registrados. Al finalizar presionar sobre el botón [SIGUIENTE].

En la siguiente pantalla, el sistema mostrará la cantidad disponible de la categoría en el origen.

En la siguiente pantalla, se colocarán los datos de consignatario y guía si corresponden. Luego
presionar el botón [SIGUIENTE].

8

�En el siguiente paso el usuario colocará la fecha de carga del movimiento y automáticamente el
sistema determinará la fecha de vencimiento. A su vez, en esta pantalla está la posibilidad de
cargar los datos referidos al transporte, los cuales no son obligatorios.

En la siguiente pantalla se visualizarán todos los datos del movimiento cargados anteriormente.
El usuario debe revisarlos y en el caso de querer modificar la información debe presionar en el
botón [VOLVER] para acceder a pantallas anteriores y realizar la corrección. Si los datos son
correctos confirmará la operación presionando el botón [GUARDAR Y EMITIR].

9

�En la siguiente pantalla tiene la posibilidad de visualizar y verificar el “Informe de
movimiento”, su estado y los datos ingresados anteriormente.

Se procederá a imprimir el documento presionando el botón [IMPRIMIR]. Junto con la emisión
del DT-e se extienden tres constancias: una para el transportista, otra para la oficina local
(firmada por el solicitante) y otra para el solicitante.

El tamaño de hoja a utilizar para la impresión del DTe es OFICIO

�CONSULTA Y CIERRE DE MOVIMIENTOS
Para realizar el cierre del movimiento se debe ingresar al SIGSA menú [MOVIMIENTOS] &gt;
[CONSULTA DE MOVIMIENTO].

A continuación, aparecerá la pantalla de consulta donde el sistema ofrecerá distintas opciones de
búsqueda. Una vez colocado alguno de los datos y en cuanto el movimiento figure abajo, se
debe presionar en el ícono de la lupa [

] para tener acceso a la información detallada del

movimiento en cuestión.

11

�RECEPCIÓN DE MOVIMIENTOS
Cuando un RENSPA o APIARIO ingresa colmenas debe ser informado al SIGSA para que se
sume al stock. Para ello es necesario realizar el cierre del DT-e ya que es la secuencia operativa
bajo la cual se encuentra organizado el sistema. Si el SIGSA no registra la información de la
llegada de los animales a su lugar de destino, entonces significa que los animales continúan en
tránsito. En el caso de que la tropa no arribe al destino, ya sea porque nunca salió del origen o
bien sufrió algún percance en el camino, el movimiento debe ser ANULADO. Si la carga llega a
destino correctamente, debe procederse al cierre del movimiento. Este número figura en el
margen inferior derecho del DT-e y se compone por 6 dígitos.

Para proceder al Cierre del movimiento entrante, deben seguirse los mismos pasos explicados
previamente en la Consulta de Movimientos pero en lugar de presionar la lupa, se debe
presionar la flecha azul [

] el cual nos llevará a una nueva pantalla.

�En la misma solicitará el número de cierre y la cantidad recibida, el cual puede ser igual o
menor, pero NUNCA un número mayor al declarado en la emisión del Dte. Al finalizar se debe
presionar el botón [CERRAR].

SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO
Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda de SIGSA.
Horario de atención telefónica de Lunes a Viernes de 8 a 16 hs
Teléfonos: (011) 4121-5374/5634/5252
Guardias de fin de semana para URGENCIAS de 8 a 20 hs al corporativo
(011)-15-4041-3614.

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          <name>Dublin Core</name>
          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                <text>Manual SIGSA. Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal. Movimientos de colmenas: obtención del DT-e por autogestión</text>
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                <text>Luego de un trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) con el Ministerio de Agroindustria se logró vincular la información del Registro Nacional de Productores Apícolas (Renapa) con el Sistema Único de Registros (SUR) del Servicio para posibilitar la emisión de los Documentos de Transito electrónico (DT- e), documento que ampara el movimiento de colmenas, paquetes de abejas y abejas reinas, por medio de la autogestión. Aqui se explica como realizar estos documentos.</text>
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                <text>INTRODUCCIÓN&#13;
PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA&#13;
ADHESION DE SERVICIOS INTERACTIVOS&#13;
INGRESO AL SIGSA&#13;
MOVIMIENTOS&#13;
CONSULTA Y CIERRE DE MOVIMIENTOS&#13;
SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO</text>
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                    <text>SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y PROGRAMAS ESPECIALES

MANUAL SIGSA
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE SANIDAD
ANIMAL

Orientado a los usuarios autogestores

El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de
capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal
(SIGSA).

�Contenido

INTRODUCCIÓN........................................................................................................................................ 3
PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA ........................................................................................... 3
EMISION DE MOVIMIENTO .................................................................................................................... 5
PAGO ......................................................................................................................................................... 10
PAGO CON DEBITO CBU ....................................................................................................................... 11
PAGO CON DEBITO INTERBANKING ................................................................................................. 12
PAGO CON NOTA DE CREDITO ........................................................................................................... 13
CONSULTA DE NOTAS DE CREDITO.................................................................................................. 14
CIERRE DE MOVIMIENTO .................................................................................................................... 14
INFORMACION IMPORTANTE!!........................................................................................................... 18
SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO .................................................. 18

2

�INTRODUCCIÓN
El Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) permite entre otras tareas, la
emisión Documentos de Transito electrónico (DT-e). En el presente instructivo se mostrará
cómo es la emisión de dicho documento y el pago del mismo.

PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA
Para acceder al Sistema de Información de Sanidad Animal del SENASA
se debe ingresar utilizando el navegador Mozilla Firefox.

Paso 1. Acceda a la web de la AFIP: www.afip.gob.ar/

3

�Paso 2. Ingresar a la Clave fiscal del titular, indicando CUIT y clave

Paso 3. Una vez dentro del menú principal ingresar a SIGSA

Paso 4. Seleccionar el perfil "Productor Agropecuario" y presionar el botón [Ingresar].

Existen otros perfiles que se pueden seleccionar desplegando el menú de "Seleccione su perfil".

4

�De esta forma accedió a la PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA.

EMISION DE MOVIMIENTO
Una vez dentro del menú principal, para generar un DT-e ingresar al menú "Movimientos"--&gt;
"Nuevo Movimiento". Presionando las teclas Ctrl+A al mismo tiempo se puede ingresar
directamente al menú.

5

�Completar los datos del movimiento (Tipo de movimiento, Motivo, Origen y Destino), luego
presionar el botón "Siguiente" para acceder a la selección de categorías.

PANTALLA DE SELECCION DE CATEGORIAS
Ingresar las categorías a movilizar en el documento, luego presionar el botón "Siguiente".

6

�PANTALLA DE DATOS ESPECIFICOS DEL MOVIMIENTO
Ingresar datos del Consignatario*, Usuario de Faena, Datos de guía*, Animales*, luego
presionar el botón "Siguiente".

*Datos optativos.

7

�PANTALLA DE DATOS ESPECIFICOS DE TRANSPORTE
Fecha de Carga(*1), Fecha de Vencimiento(*2), Precintos(*3), Observaciones(*4),
(*5)Empresa, CUIT, Nombre de chofer, Marca del transporte, Patente del chasis y Patente del
acoplado.

*1-Fecha de carga: por defecto es la misma que la fecha de emisión, se puede modificar a fechas
futuras con límites establecidos en el sistema.
*2-Fecha de vencimiento: Por defecto es 48hs posterior a la "Fecha de carga", pero se puede
modificar a fechas posteriores con límites establecidos en el sistema.
*3-Precintos: Campo optativo (solo obligatorio para movimientos a FAENA UE)
*4-Observaciones: Campo optativo.
*5-Datos de transporte: En la emisión los datos son optativos. Serán obligatorios al momento de
CERRAR el movimiento.

8

�PANTALLA DE RESUMEN DE MOVIMIENTO, PREVIO A LA EMISION
Paso 8-"Guardar y emitir": Luego de verificar la información del movimiento, presionar el
botón "Guardar y emitir" para finalizar el mismo.

9

�PAGO
Una vez finalizado el movimiento, para poder imprimirlo se debe PAGAR e INFORMAR EL
PAGO obligatoriamente.
Luego de finalizar la emisión presionar el botón "PAGAR".

Se abre una ventana para generar el PAGO. Se debe seleccionar el MEDIO DE PAGO.
Los MEDIOS DE PAGO disponibles aparecerán dependiendo de la Oficina y del Titular del
movimiento.

10

�DEBITO CBU: Aquellos titulares que se encuentren adheridos al servicio de pago directo de
SENASA (SIGAD) podrá utilizar este medio de pago.
NOTA DE CREDITO: Aquellos titulares que tengan disponible alguna nota de crédito, al
momento de pagar, el sistema las mostrará disponibles sin necesidad de buscarlas para realizar
el pago.
INTERBANKING: Aquellas personas que tengan cuenta con dicho medio de pago podrán
buscar el mismo generado en su sistema y pagarlo, luego el sistema habilitará automáticamente
la impresión del movimiento.

PAGO CON DEBITO CBU
Luego de confirmar los datos presionar el botón "Pagar", este habilitará la ventana para
imprimir el DT-e.

Presionar el botón

para proceder a imprimir el DT-e.

11

�PANTALLA DE PREIMPRESION DEL DT-e

El tamaño de hoja a utilizar para la impresión del DTe es
OFICIO

PAGO CON DEBITO INTERBANKING
Al seleccionar como medio de pago "INTERBANKING" avisará al usuario como proceder para
registrar el mismo.

12

�VENTANA DE AVISO AL USUARIO DE PAGO POR INTERBANKING

Una ver presionado el botón "Aceptar", el sistema mostrará una ventana de pre impresión del
movimiento.
Se genera un pago que se debe realizar desde la cuenta de interbanking, y una vez realizado el
mismo, luego de unos minutos se actualizará en SIGSA para permitir la impresión del
Documento.

Una vez confirmado el pago puede proceder a imprimir el movimiento.
VENTANA PARA IMPRESIÓN DE DT-E
Presionar el botón "Imprimir" para la vista previa de la impresión del documento (Ver hoja 12
PANTALLA DE PREIMPRESION DEL DT-e).

PAGO CON NOTA DE CREDITO
Al momento de seleccionar la forma de pago de un movimiento, en caso de tener alguna nota
de crédito disponible, el sistema mostrara el monto original y el saldo para seleccionarla y
proceder a realizar el pago. Para finalizar presionar el botón "PAGAR".
13

�Una vez realizado el pago con nota de crédito se emite una boleta con la leyenda "Descuento
aplicado por Nota de Crédito", en la que figura el detalle de lo que se paga por la misma, ya que
puede ser parcial el pago y el resto abonarlo con otra forma de pago.

CONSULTA DE NOTAS DE CREDITO
Para consultar notas de crédito debe seleccionar en el menú "ADMINISTRACION"--&gt;
"CONSULTAR NOTAS DE CREDITO".

En la pantalla aparece un campo "CUIT titular" en el cual se debe ingresar el numero de CUIT
del titular y presionar el botón "BUSCAR "o la tecla "ENTER" y el sistema mostrara la/s nota/s
de crédito disponible/s .

CIERRE DE MOVIMIENTO
Para consultar notas de crédito debe seleccionar en el menú "MOVIMIENTOS"--&gt;
"CONSULTAR MOVIMIENTOS".

14

�Para consultar los Movimientos se puede realizar con cualquiera de los filtros disponibles de
búsqueda: Nro. DT-e, Origen, Destino, Fecha de carga desde, Fecha de carga hasta Fecha
Estado, Motivo o Tipo, luego presionar el botón "BUSCAR".
Una vez que identifica el movimiento presionar el botón
movimiento.

para ingresar al detalle del

Dentro del detalle debe proceder a completar los datos del transportista, en caso de que no estén
previamente cargados (Empresa, CUIT, Nombre de chofer, Marca del transporte, Patente del
chasis, Numero de cierre*, fecha de arribo y cantidad de animales recibidos.).
*El número de cierre se obtiene en la parte inferior derecha del DT-e, resaltado en negro
(Pag.16).
Todos estos datos son necesarios para completar el cierre del documento.
Por último presionar el botón "CERRAR".

15

�NUMERO DE CIERRE
El número de cierre se obtiene en la parte inferior derecha del DT-e, resaltado en negro

Una vez realizado el cierre presionar el botón "CONSTANCIA"--&gt; "CONTANCIA DE
CIERRE" para obtener el formulario correspondiente.

16

�VISTA PREVIA DE CONSTANCIA DE CIERRE DE MOVIMIENTO

17

�INFORMACION IMPORTANTE!!
1. LOS MEDIOS DE PAGO QUE TENGA DISPONIBLE APARECEN AUTOMATICAMENTE.
2. SI EL TITULAR DEL PAGO TIENE CBU ASOCIADO EN SIGAD, APARECERÁ LA OPCION DE
PAGO CON CBU.
3. LOS UNICOS MEDIOS DE PAGO HABILITADOS DEBITO-CBU E INTERBANKING (PARA
AQUELLOS QUE TENGAN CUENTA EN DICHO SISTEMA)
En caso de que un titular tenga una nota de crédito disponible, al momento de generar un
nuevo pago, el sistema automáticamente mostrará las notas de crédito disponibles y sus saldos
correspondientes. El productor puede optar en la selección o no para imputar al pago de los
documentos.
Las notas de crédito se pueden generar hasta 30 días luego de emitido el DT-e. La aplicación de
la misma no tiene vencimiento. El crédito a favor puede ser aplicado en cualquier sistema de
SENASA que así lo disponga.
La consulta de las notas de crédito se puede realizar desde SIGAD.

SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO
Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda de SIGSA.
Horario de atención telefónica de lunes a viernes de 8 a 16 hs
Teléfonos: (011) 4121-5374/5634/5252
Guardias de fin de semana para URGENCIAS de 8 a 20 hs al corporativo (011)-15-4041-3614

18

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                <text>El Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) permite entre otras tareas, la emisión Documentos de Transito electrónico (DT-e). En el presente instructivo se mostrará cómo es la emisión de dicho documento y el pago del mismo.</text>
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                <text>INTRODUCCIÓN&#13;
PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA&#13;
EMISION DE MOVIMIENTO&#13;
PAGO&#13;
PAGO CON DEBITO CBU&#13;
PAGO CON DEBITO INTERBANKING&#13;
PAGO CON NOTA DE CREDITO&#13;
CONSULTA DE NOTAS DE CREDITO&#13;
CIERRE DE MOVIMIENTO&#13;
INFORMACION IMPORTANTE!!&#13;
SOPORTE TÉCNICO-MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO</text>
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                    <text>SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y PROGRAMAS ESPECIALES

MANUAL SIGSA AVES
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE SANIDAD
ANIMAL

El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de
capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad
Animal (SIGSA)- Vista AVES.

�Contenido
1

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 3

2

PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA .................................................................................. 3

3

CONSIDERACIONES GENERALES ................................................................................................ 6

4

GENERAR DTE DE CRÍA ................................................................................................................. 6

5

PAGO .................................................................................................................................................. 9

5.1

PAGO CON DEBITO CBU ........................................................................................................ 11

5.2

PAGO CON DEBITO INTERBANKING................................................................................... 11

5.3

PAGO CON NOTA DE CREDITO............................................................................................ 11

5.4

CONSULTA DE NOTAS DE CREDITO .................................................................................. 12

6

CONFIRMAR RECEPCIÓN DE DT-e DE CRÍA ............................................................................ 13

7

CARGA MORTANDAD DE LOTE ................................................................................................. 15

8

GENERAR DT-e DE FAENA ......................................................................................................... 16

9

CIERRE FINAL DE LOTE POR AJUSTE ....................................................................................... 18

10

CONTACTO ..................................................................................................................................... 19

2

�1 INTRODUCCIÓN
El Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) permite entre otras tareas,
la emisión Documentos de Transito electrónico (DT-e). En el presente instructivo se
mostrará cómo es la emisión de dicho documento y el pago del mismo.

2 PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA
Para acceder al Sistema de Información de Sanidad Animal del SENASA se debe
ingresar utilizando el navegador Mozilla Firefox.
Paso 1. Acceda a la web de la AFIP: www.afip.gob.ar/

3

�Paso 2. Ingresar a la Clave fiscal del titular, indicando CUIT y clave

Paso 3. Una vez dentro del menú principal ingresar a SIGSA

Paso 4. Seleccionar el perfil "Productor Agropecuario" y presionar el botón [Ingresar].

4

�Existen otros perfiles que se pueden seleccionar desplegando el menú de "Seleccione
su perfil".
De esta forma, se presentará la página principal y de acceso al Sistema Integrado de
Gestión de Sanidad Animal (SIGSA).

5

�3 CONSIDERACIONES GENERALES
Este sistema cuenta con los siguientes menús desplegables:
• Padrones
• Movimientos
• Existencias
• Eventos
• Registro único
• Vistas: AVES

4 GENERAR DTE DE CRÍA
Para generar un DT-e, una vez dentro de SIGSA, se debe ingresar al menú desplegable
[MOVIMIENTO] &gt; [NUEVO MOVIMIENTO].
En la primera pantalla el usuario deberá introducir el tipo de movimiento
(Establecimiento a Establecimiento) y el motivo del mismo, en este caso será siempre
CRIA.

6

�Tanto el RENSPA de origen, de donde sale la hacienda, como el de destino hacia donde
se dirige la misma, pueden ser tipiados en los campos correspondientes, o bien ser
seleccionados por medio de una búsqueda, en la cual el sistema permitirá filtrar según
distintos criterios. Al finalizar presionar sobre el botón [SIGUIENTE].

En la siguiente pantalla se procederá a la creación de lotes o de existir uno abierto en
el Renspa destino, mostrará los datos del Lote al que se le está enviando la carga. En
este paso también se podrá asignar un “Alias” al Nº de Lote otorgado.

7

�Continuando con la emisión del DT-e, el usuario colocará la fecha de carga y
vencimiento del movimiento. A su vez, en esta pantalla está la posibilidad de cargar los
datos referidos al transporte.

1. Fecha de carga: por defecto es la misma que la fecha de emisión, se puede
modificar a fechas futuras con límites establecidos en el sistema.
2. Fecha de vencimiento: Por defecto es 48hs posterior a la "Fecha de carga", pero
se puede modificar a fechas posteriores con límites establecidos en el sistema.
3. Precintos: Campo optativo (solo obligatorio para movimientos a FAENA UE)
4. Observaciones: Campo optativo.
5. Datos de transporte: En la emisión los datos son optativos. Serán obligatorios al
momento de CERRAR el movimiento.
En la siguiente pantalla, se visualizarán todos los datos del movimiento cargados
anteriormente. El usuario debe repasar todos los datos y en el caso de querer
modificar la información debe presionar en el botón [VOLVER] para acceder a pantallas

8

�anteriores y realizar la corrección. Si los datos son
correctos confirmará la operación presionando el botón [GUARDAR Y EMITIR].

5 PAGO
Una vez finalizado el movimiento, para poder imprimirlo se debe PAGAR e INFORMAR
EL PAGO obligatoriamente.
Luego de finalizar la emisión presionar el botón "PAGAR".

Presionando [PAGAR] el sistema automáticamente lo llevará a una pantalla para
realizar el pago de dicho DT-e. Se debe seleccionar el MEDIO DE PAGO.
El usuario tiene tres formas de generar el pago, por Débito (CBU), Interbanking o Nota
de Crédito en caso de tener disponibles.

9

�DEBITO CBU: Aquellos titulares que se encuentren adheridos al servicio de pago
directo de SENASA (SIGAD) podrán utilizar este medio de pago.
NOTA DE CREDITO: Aquellos titulares que tengan disponible alguna nota de crédito, al
momento de pagar, el sistema las mostrarán disponibles sin necesidad de buscarlas
para realizar el pago.
INTERBANKING: Aquellas personas que tengan cuenta con dicho medio de pago
podrán buscar el mismo generado en su sistema y pagarlo, luego el sistema habilitará
automáticamente la impresión del movimiento.

INFORMACION IMPORTANTE
LOS MEDIOS DE PAGO QUE TENGA DISPONIBLE APARECEN AUTOMATICAMENTE.
SI EL TITULAR DEL PAGO TIENE CBU ASOCIADO EN SIGAD, APARECERÁ LA OPCION DE
PAGO CON CBU.

10

�5.1 PAGO CON DEBITO CBU
Luego de confirmar los datos presionar el botón "Pagar", este habilitará la ventana
para imprimir el DT-e.

5.2 PAGO CON DEBITO INTERBANKING
Al seleccionar como medio de pago "INTERBANKING" avisará al usuario como proceder
para registrar el mismo.
VENTANA DE AVISO AL USUARIO DE PAGO POR INTERBANKING

Una ver presionado el botón "Aceptar", el sistema mostrará una ventana de pre
impresión del movimiento.
Se genera un pago que se debe realizar desde la cuenta de interbanking, y una vez
realizado el mismo, luego de unos minutos se actualizará en SIGSA para permitir la
impresión del DTe.

5.3 PAGO CON NOTA DE CREDITO
Al momento de seleccionar la forma de pago de un movimiento, en caso de tener
alguna nota de crédito disponible, el sistema mostrara el monto original y el saldo
para seleccionarla y proceder a realizar el pago. Para finalizar presionar el botón
"PAGAR".
Una vez realizado el pago con nota de crédito se emite una boleta con la leyenda
"Descuento aplicado por Nota de Crédito", en la que figura el detalle de lo que se paga
por la misma, ya que puede ser parcial el pago y el resto abonarlo con otra forma de
pago.

11

�5.4 CONSULTA DE NOTAS DE CREDITO
En caso de que un titular tenga una nota de crédito disponible, al momento de
generar un nuevo pago, el sistema automáticamente mostrará las notas de crédito
disponibles y sus saldos correspondientes. El productor puede optar en la selección o
no para imputar al pago de los documentos.
Las notas de crédito se pueden generar hasta 30 días luego de emitido el DT-e. La
aplicación de la misma no tiene vencimiento. El crédito a favor puede ser aplicado en
cualquier sistema de SENASA que así lo disponga.
Para consultar notas de crédito debe seleccionar en el menú "ADMINISTRACION"--&gt;
"CONSULTAR NOTAS DE CREDITO", desde la vista BOVINOS.

En la pantalla aparece un campo "CUIT titular" en el cual se debe ingresar el numero
de CUIT del titular y presionar el botón "BUSCAR "o la tecla "ENTER" y el sistema
mostrara la/s nota/s de crédito disponible/s .

Una vez realizado el pago del DT-e se podrán imprimir. Para realizar este paso primero
debe buscarse el DT-e.

12

�Se presiona el botón [IMPRIMIR]. Junto con la emisión del DT-e se extiende en forma
opcional la “Planilla del Criador”.

6 CONFIRMAR RECEPCIÓN DE DT-e DE CRÍA
Para realizar esta operación es necesario el DT-e, ya que el documento contiene el
código único de cierre. Este número figura en el margen izquierdo y se compone por 6
dígitos.
Para realizar el cierre, se debe ingresar al menú [MOVIMIENTOS] &gt; [CONSULTA DE
MOVIMIENTO].

13

�Una vez colocado alguno de los datos de búsqueda y en cuanto el movimiento figure
abajo, se debe presionar en el ícono de la flecha el cual nos llevará a una nueva
pantalla.

En la misma se solicitará el número de cierre y la cantidad de animales recibidos. Al
finalizar se debe presionar el botón [CERRAR].

14

�7 CARGA MORTANDAD DE LOTE
Para realizar esta operación se debe ingresar al menú [MOVIMIENTOS] &gt;
[ADMINISTRACIÓN DE LOTE].

A continuación se ingresará el Renspa de la granja que recibió lo animales y a
continuación detalla los lotes y el estado del mismo.

Al presionar [VER DETALLE] se visualizará los datos del lote y más abajo los DT-e
entrantes con el detalle de cada uno (Número de DT-e, Renspa de origen y destino,
estado, fecha emisión y vencimiento)

15

�Para cargar la mortandad es necesario que todos los movimientos entrantes estén
cerrados, una vez confirmado esto se presionará el botón [AGREGAR MORTANDAD].
A continuación se ingresará la cantidad de animales y el sistema, automáticamente
devolverá el porcentaje de mortandad. En este paso es indispensable el agregado de
observaciones. Al finalizar con la carga de los datos se presionará el botón [GUARDAR].

8 GENERAR DT-e DE FAENA
Para realizar esta operación se ingresará al menú desplegable [MOVIMIENTO] &gt;
[NUEVO MOVIMIENTO]. El Renspa de origen es la granja con el lote en cuestión
mientras que el destino es un frigorífico.

16

�En la siguiente pantalla se detallaran los datos del lote
abierto para el egreso de los animales y la cantidad disponible a mover de los mismos.

En el siguiente paso el usuario colocará la fecha de carga y vencimiento del
movimiento. A su vez, en esta pantalla está la posibilidad de cargar los datos referidos
al transporte.
En la siguiente pantalla se visualizarán todos los datos del movimiento cargados
anteriormente. El usuario debe repasar todos los datos y en el caso de querer
modificar la información debe presionar en el botón [VOLVER] para acceder a pantallas
anteriores y realizar la corrección. Si los datos son correctos confirmará la operación
presionando el botón [GUARDAR Y EMITIR].

17

�En la siguiente pantalla el usuario tiene la posibilidad de visualizar y verificar el
“Informe de movimiento”, su estado y los datos ingresados anteriormente.

9 CIERRE FINAL DE LOTE POR AJUSTE
Para realizar esta operación se debe ingresar al menú desplegable [MOVIMIENTO] &gt;
[ADMINISTRACIÓN DE LOTES]. A continuación se introducirá el Renspa de la granja con
el lote y se presiona “enter”.
Aparecerán en pantalla todos los lotes de esa granja, se visualizará el lote a cerrar en
cuestión y presionará el botón [VER DETALLE].
En la siguiente pantalla se desplegará el detalle completo del lote.

18

�A continuación se presionará el botón [CERRAR LOTE].

Este es otro caso en el cual es obligatorio el agregado de Observaciones. Para finalizar
la operatoria se presionará el botón [CERRAR LOTE].

10 CONTACTO
Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda de SIGSA.
Horario de atención telefónica de lunes a viernes de 8 a 16 hs
Teléfonos: (011) 4121-5374/5634/5252
Guardias de fin de semana para URGENCIAS de 8 a 20 hs al corporativo (011)-15-40413614

19

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                <text>El Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) permite entre otras tareas, la emisión Documentos de Transito electrónico (DT-e). En el presente instructivo se mostrará cómo es la emisión de dicho documento (especificamente de AVES)  y el pago del mismo</text>
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                <text>1 INTRODUCCIÓN&#13;
2 PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA&#13;
3 CONSIDERACIONES GENERALES&#13;
4 GENERAR DTE DE CRÍA&#13;
5 PAGO&#13;
5.1 PAGO CON DEBITO CBU&#13;
5.2 PAGO CON DEBITO INTERBANKING&#13;
5.3 PAGO CON NOTA DE CREDITO&#13;
5.4 CONSULTA DE NOTAS DE CREDITO&#13;
6 CONFIRMAR RECEPCIÓN DE DT-e DE CRÍA&#13;
7 CARGA MORTANDAD DE LOTE&#13;
8 GENERAR DT-e DE FAENA&#13;
9 CIERRE FINAL DE LOTE POR AJUSTE&#13;
10 CONTACTO</text>
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                    <text>SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

MANUAL SIGSA
NUEVO DESPACHO FAENA UE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SANIDAD
ANIMAL

PROCEDIMIENTO DE DESPACHOS DE TROPAS A
FAENA PARA EXPORTACIÓN A LA UE

Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales
Octubre 2016

Versión 2.21.2

El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de
capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad
Animal (SIGSA)

�INTRODUCCIÓN
En el marco de la implementación de la Resolución SENASA N° 549 con fecha 30
de septiembre de 2016, se realizaron cambios en los despachos de animales con
destino a faena UE.
1) Eliminación del pre-despacho realizado por el veterinario privado.
2) Aprobación del despacho de tropas a faena UE y declaración jurada
realizada por el productor agropecuario.
La nueva documentación requerida para remitir bovinos/bubalinos con destino
FAENA UE puede realizarse en la oficina local o a través de autogestión.

¿CÓMO SE CONFECCIONA UN DESPACHO FAENA UE?
Desde el menú [MOVIMIENTOS] &gt; [PREDESPACHO] &gt; [NUEVO DESPACHO
FAENA UE]

En la primera pantalla el usuario deberá introducir el RENSPA (N°1) y presionar
el botón [ENTER].
En el recuadro de caravanas (N°2) se deben ingresar las caravanas de los
animales a despachar o bien subir el archivo (block de notas) que contiene las
caravanas. Luego presionar el botón [SIGUIENTE] (N°3)

2

�A continuación el sistema verifica el estado de la/s caravana/s. Si las mismas
han cumplimentado con la cuarentena obligatoria (“Estado Válida”), se debe
presionar el botón [SIGUIENTE].

En la tercera pantalla se encuentran los datos del despacho.
N° 1: Número de pre despacho. El cual deberán seleccionar al momento de
confeccionar el DT-e.
En la parte inferior de la pantalla, se encuentra el botón [CREAR DDJJ] (N°2)

Al presionarlo, se abre una nueva pantalla, la cual corresponde a la “Declaración
Jurada de Despacho de Tropas a Faena Destino Unión Europea”.
Para terminar, se presiona el
botón [GUARDAR].

3

�Como último paso se debe IMPRIMIR el despacho. La opción para realizar esto, se
encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Nota: La validez del Despacho Faena Unión Europea es la misma que el DTe al cual
se adjunta.

SOPORTE TÉCNICO-MESA
CONTACTO

DE

AYUDA

DEL

SIGSA-

Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda de
SIGSA.
Horario de atención telefónica de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs
Teléfonos: (011) 4121-5374/5634/5252/5415
Corporativos: #1340 / #1900 / #1929 / #2111
Guardias de fin de semana para URGENCIAS de 8 a 20 hs al corporativo #1900 /
(011)-15-4041-3614.

4

�</text>
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                <text>Manual SIGSA. Nuevo despacho faena UE. Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal. Procedimiento de despachos de tropas a faena para exportación a la UE.</text>
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                <text>Menciona los cambios realizados en los despachos de animales con destino a faena UE, entre los que se encuentran: &#13;
1) Eliminación del pre-despacho realizado por el veterinario privad,  &#13;
2) Aprobación del despacho de tropas a faena UE y declaración jurada realizada por el productor agropecuario. La nueva documentación requerida puede realizarse a través de autogestión o en la oficina local. Explica como confeccionar el despacho de animales.</text>
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MANUAL SIGSA
FAENA UE 481
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SANIDAD
ANIMAL
 

 

CONFECCION OFICIAL DE DESPACHO A FAENA
UNION EUROPEA CUOTA 481

Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales
Septiembre 2015
 
 
 
 
 
 
Versión 2.0.016

El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de
capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad
Animal (SIGSA)

�INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS DEL SISTEMA
El objetivo de esta nueva funcionalidad es brindar a los usuarios del sistema una mejora  en la 
confección del despacho a Faena Unión Europea Cuota 481. 
 

MARCO NORMATIVO
Mediante la Resolución conjunta Resolución Conjunta N° 466 y N° 361/2014 del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, respectivamente, 
se aprobaron los mecanismos los  mecanismos de control y certificación de carne vacuna de 
calidad superior "High Quality Beef" 

REQUISITOS PARA LA CONFECCION DEL DESPACHO
¿QUIEN PUEDE CONFECCIONAR EL DESPACHO?
Solo pueden emitir este documento los usuarios de Oficina Local. 

REQUISITOS DEL VETERINARIO OFICIAL EN EL SISTEMA
El Veterinario interviniente, debe tener el rol "VETERINARIO DE OFICINA LOCAL" en el SUR, con su 
matrícula y titulo correspondiente.  
REQUISITOS DEL DOCUMENTO
El renspa a utilizar para la confección del documento, debe tener cargados en el SUR los Registros 
Especiales correspondientes a la actividad (BOVINOS‐ENGORDE A CORRAL C/ CONFINAMIENTO 
(R.70/01),  BOVINOS‐ENGORDE A CORRAL C/ CONFINAMIENTO UE (R.70/01 ‐ R.02/03) y BOVINOS‐
ENGORDE A CORRAL C/CONFINAMIENTO‐CUOTA REGLAM.(UE)481/12)), en caso contrario el 
sistema no permitirá la selección del mismo. 
 
Las caravanas seleccionadas deben haber cumplido como mínimo 100 días de cuarentena desde 
el ingreso al establecimiento, de no ser así, el sistema las va a rechazar por no cumplir con la 
cuarentena correspondiente. 

 

 

�CONFECCION DEL DESPACHO
Desde el menú [MOVIMIENTOS] &gt; [DESPACHO CUOTA 481] &gt; [INGRESAR DESPACHO CUOTA 481] 
 

 
 
En la siguiente pantalla el usuario deberá ingresar el RENSPA que solicita la emisión del despacho, 
el Veterinario interviniente, la matricula de la provincia correspondiente a la provincia del 
establecimiento, las caravanas de los animales seleccionados  y el numero de lote como datos 
obligatorios. El recuadro de "Observaciones" es de ingreso opcional.  
 

 
Una vez ingresada la información necesaria, presionar el botón [CREAR DESPACHO] 

�Antes de confirmar la emisión del documento el sistema preguntará por última vez si desea crear 
un nuevo despacho cuota 481. Presionar el botón [ACEPTAR] 

 
Si todos los requisitos se cumplen correctamente, el sistema crea el Despacho Cuota 481 con una 
numeración que identifica al TRI que será utilizado en la emisión del DTE correspondiente al 
movimiento. 

 
VISTA PREVIA DEL CERTIFICADO DEL DESPACHO UNION EUROPEA CUOTA 481 

 
 
CONSULTA DE DESPACHOS REALIZADOS 
 
Desde el menú [MOVIMIENTOS] &gt; [DESPACHO CUOTA 481] &gt; [INGRESAR DESPACHO CUOTA 481]. 

 
 

�En la siguiente pantalla se visualiza un "Buscador", que se puede usar con cualquier criterio de 
búsqueda, ya sea, RENSPA o Numero de Certificado en el mismo buscador. Esta búsqueda da 
como resultado el listado de los despachos solicitados. 

 
Presionando el botón 
,ubicado a la derecha del listado, se pude obtener nuevamente la vista 
previa de la impresión del Certificado seleccionado. 
 
 

SOPORTE TÉCNICO-MESA
CONTACTO

DE

AYUDA

DEL

SIGSA-

Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda de
SIGSA.
Horario de atención telefónica de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs
Teléfonos: (011) 4121-5374/5634/5252/5415
Corporativos: #1340 / #1900 / #2111/#2303
Guardias de fin de semana para urgencias de 8 a 20 hs al corporativo #1900
((011)-15-4041-3614.)
 

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                <text>Manual explicativo que tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) y sobre todo una mejora en la confección del despacho a Faena Unión Europea Cuota 481.</text>
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                    <text>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SANIDAD ANIMAL (SIGSA)
VERSION 05.2020

Manual del Usuario
CIERRE DE DTE EN ESTABLECIMIENTOS
PROVEEDORES DE GANADO PARA LA
EXPORTACIÓN UNIÓN EUROPEA
RES. SENASA 53/2017

1

�SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SANIDAD ANIMAL (SIGSA)
VERSION 05.2020

Recomendamos para que el sistema funcione de acuerdo con la
concordancia de los requisitos funcionales, el uso de Mozilla Firefox
como navegador para trabajar con el SIGSA.
Lo primero que hay que hacer para trabajar con la especie bovina es ir a la VISTA BOVINOS:

Luego ir al menú MOVIMIENTOS  submenú CONSULTAR MOVIMIENTOS

2

�SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SANIDAD ANIMAL (SIGSA)
VERSION 05.2020

Se despliega un BUSCADOR para buscar el DTE que se desea cerrar:
1- Donde dice Nro. DTe, hay que completar con el número del DTE (este dato aparece en el
DTE papel en el margen superior izquierdo)
2- Hacer click en el botón “Buscar”. Va a aparecer una fila con el nro. de DTE, Origen,
Destino, Tipo de movimiento, estado del DTE, fecha de emisión, fecha de carga, fecha de
vencimiento, autogestión SI/NO.
3- Para ingresar a ver el detalle del movimiento, hacer click en el “ojito”.

3

�SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SANIDAD ANIMAL (SIGSA)
VERSION 05.2020

En la siguiente pantalla se puede visualizar el contenido del DTE. Este paso sirve para verificar
que todos los datos que aparecen en el mismo sean correctos. De ser así, proceder al cierre del
mismo: Hacer click en el botón “Cerrar”.

En la siguiente pantalla se debe completar en los espacios en blanco todos los datos requeridos:
-

CÓDIGO DE CIERRE: código de seguridad compuesto por 6 dígitos. Se encuentra ubicado
en el DTE papel en el margen inferior derecho.

-

FECHA DE ARRIBO: Fecha en la que arribaron los animales al campo.

-

Datos específicos del transporte: Empresa, CUIT, Nombre del chofer, Marca del
transporte, Patente del chasis y Patente del acoplado. Serán obligatorios al momento de
CERRAR el movimiento.

-

ANIMALES RECIBIDOS: cantidad de animales recibidos en el campo. En caso de haber
recibido la totalidad de los animales que figuran en el DTE, el número a informar coincidirá
con el número de animales enviados. Si se recibieron menos animales, el número a
informar será menor.

4

�SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SANIDAD ANIMAL (SIGSA)
VERSION 05.2020

CARAVANAS – DECLARACION DE INGRESOS
Respecto a los requisitos de trazabilidad exigidos por la UE, se debe informar las caravanas que traen
aplicadas los animales en la oreja derecha que ingresan al campo inscripto como proveedor de ganado
para exportación UE.
El productor puede optar por alguna de las siguientes dos (2) modalidades:
A)

Declarar c/u de las caravanas de los animales que ingresan al campo.

B)

Asociar la identificación de origen de la totalidad de la tropa que ingresa con la identificacion

de destino.

A - DECLARACIÓ DE LAS CARAVANAS DE ORIGEN (APLICADAS EN LA OREJA DERECHA DEL ANIMAL)
Para declarar las caravanas que ingresan, deben hacer click en el recuadro blanco donde dice “Caravanas”
y escribir las mismas, una por una, respetando el formato de 9 digitos, en mayuscula, dejando un espacio
entre cada una de ellas. Luego hacer click en “Cerrar”.

5

�SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SANIDAD ANIMAL (SIGSA)
VERSION 05.2020

Si la opción elegida es asociar con una caravana del destino (OREJA IZQUIERDA), deben hacer
click en “Recaravanea los animales que ingresan” de manera que quede la opción SI en azul.
Luego escribir las caravanas que se utilizan para ASOCIAR a las de origen en el recuadro en blanco
debajo del cartel de “Caravanas”, respetando el formato de la misma: en mayúscula, nueve
dígitos, dejando un espacio entre cada una.
Por último, escribir el CUIG de origen de las caravanas ingresadas en el casillero anterior y hacer
click en “Validar CUIGs ingresados”.

6

�SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SANIDAD ANIMAL (SIGSA)
VERSION 05.2020

Aparecerá la nueva caravana ASOCIADA al CUIG de origen a su derecha.
Luego de verificar que todos los datos ingresados son correctos, proceder a hacer click en
“Cerrar”.

7

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                    <text>SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y PROGRAMAS
ESPECIALES

MANUAL SIGSA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DE SANIDAD ANIMAL
 
VERSIÓN SIGSA 2.25

	
	

MOVIMIENTOS EQUIDOS

El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de
capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal
(SIGSA).

�	

Contenido	
 
PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA.............................................................................................. 3 
CARGA DE NUEVA CERTIFICACION ................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
ACTUALIZACION DE DATOS DE CERTIFICACION ......................................................................... 7 
MOVIMIENTOS CON CERTIFICACION ................................................................................................... 8
CONTACTO..................................................................................................................................................9

2

�PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA
Para acceder al Sistema de Información de Sanidad Animal del SENASA
se debe ingresar utilizando el navegador Mozilla Firefox.

CARGA DE CERTIFICACION EQUINA
Pantalla principal SIGSA

�CARGA DE NUEVA CERTIFICACION
Ingresar al menú CERTIFICACION EQUINA--&gt; NUEVA CERTIFICACION EQUINA

PANTALLA DE CARGA

Ingresar el RENSPA en el campo Unidad Productiva, luego presionar la tecla ENTER para
que se habilite la carga de los datos restantes.

�Seleccionar el tipo de identificación.
En caso de ser LSE o Pasaporte o Certificado Anemia, es necesario tener cargada previamente la
misma en la UP en SIGSA.

Ingresar el número correspondiente a la identificación

Ingresar los datos de la Anemia:

Veterinario interviniente: desde el botón "BUSCAR" se busca y se selecciona la persona
correspondiente, que debe estar habilitado por programa sanitario.
Laboratorio: desde el botón "BUSCAR" se busca y se selecciona el laboratorio
correspondiente.

Ingresar los datos de la Anemia:

Vacuna: desde el botón "BUSCAR" se busca y se selecciona la vacuna correspondiente.
Veterinario interviniente: desde el botón "BUSCAR" se busca y se selecciona la persona
correspondiente, que debe estar habilitado por programa sanitario.

5

�PANTALLA CON LOS DATOS COMPLETOS DE LA CERTIFICACION:
Luego de completar los datos presionar el botón "GUARDAR"

La carga de la certificación no otorga en el sistema stock, es informativa y se utiliza en los casos
que el sistema lo requiera.

6

�PANTALLA CON LA CERTIFICACION CARGADA

ACTUALIZAR DATOS DE CERTIFICACION
Para actualizar la información ingresar al menú "Certificación Equina"--&gt; Consultar
Certificaciones Equinas

OPCIONES DE BUSQUEDA DE CERTIFICACIONES EQUINAS:
Por RENSPA, Titular o Numero de certificado(LSE 000, PAS 000, CAIE 000)

En la información mostrada se pueden ver, el Numero de identificación, la UP donde fue
cargada originalmente, la unidad productiva donde se encuentra actualmente, el titular, Tipo de
identificación, Fecha de ultima Anemia, Fecha de ultima Influenza.
Para modificar datos presionar el botón

para ver el detalle de la misma.

�Dentro del detalle se puede ver el boton "Actualizar Influenza/Anemia".

Para Actualizar dicha información, presionar el botón y completar los datos de la Anemia o la
Influenza según se necesite y guardar los cambios.

Según la vigencia de la Anemia (60 días) o la de la Influenza (90 días), el sistema lo verifica y,
dependiendo del tipo de movimiento que se quiera realizar, se puede utilizar o no la
certificación seleccionada.

MOVIMIENTOS CON CERTIFICACION EQUINA
Para seleccionar una "Certificación Equina" en un movimiento, luego de ingresar los datos del
movimiento (Tipo, motivo, origen y destino), y seleccionar la/s categoría/s a movilizar, se
visualiza una pantalla donde se permite seleccionar la/s Certificación/es correspondientes a
dichos animales. Cada Certificación que se selecciona debe ser agregada al movimiento con el
botón "Agregar". Si se cumple con las vigencias necesarias para dicho movimiento el sistema
permitirá realizarlo, si no se advierte mediante un mensaje el incumplimiento de alguna de ellas.

�Una vez finalizado el DT-e la/s identificación/es saldrán impresas en las observaciones.

POR CONSULTAS SOBRE PROCEDIMIENTOS, VIGENCIAS,
EXCEPCIONES Y CONSULTAS SANITARIAS COMUNICARSE
CON EL PROGRAMA DE EQUINOS.
Teléfono (011) 4121-5411

CONSULTAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA
MESA DE AYUDA DEL SIGSA-CONTACTO
Mesa de ayuda de SIGSA.
Horario de atención telefónica de Lunes a Viernes de 8 a 16 hs
Teléfonos: (011) 4121-5374/5436/5252
Guardias de fin de semana para URGENCIAS de 8 a 20 hs al corporativo
(011)-15-4041-3614.

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                <text>Este documento tiene como finalidad brindarle al usuario una herramienta de capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) y la realización de certificaciones y movimientos de equinos.</text>
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                <text>PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA&#13;
CARGA DE NUEVA CERTIFICACION&#13;
ACTUALIZACION DE DATOS DE CERTIFICACION&#13;
MOVIMIENTOS CON CERTIFICACION&#13;
CONTACTO</text>
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                    <text>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SANIDAD ANIMAL (SIGSA)
VERSION 05.2020

Manual del Usuario
MOVIMIENTO EQUINO

DECLARACIÓN JURADA DE
IDENTIFICACIÓN Y MOVILIZACIÓN
EQUINA (DJIME)

RESOLUCIÓN SENASA 893/2018

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VERSION 05.2020

Recomendamos para que el sistema opere de acuerdo con la
concordancia de los requisitos funcionales, el uso de Mozilla
Firefox como navegador para trabajar con SIGSA.
Lo primero que hay que hacer para trabajar con la especie equina es ir a la VISTA ÉQUIDOS:

Para realizar un movimiento con DJIME, se debe proceder de la siguiente manera:
CONFECCION DE LA DJIME:

MOVIMIENTOS  DJIME +  NUEVA DJIME

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Se despliega una pantalla donde hay que ingresar el número de RENSPA del establecimiento
de origen (emisor de la DJIME) y presionar la tecla ENTER/INTRO:

De ésta manera se completan los datos del Titular y del Establecimiento:

Si el movimiento es con destino a un acopio, debe ingresar el número de RENSPA del mismo
(el predio que proveyó de las caravanas para los equinos).
En el recuadro de abajo hay que ingresar las caravanas.

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El formato de las caravanas consta de 15 dígitos:
El CODIGO PAIS (032) , el CODIGO ESPECIE (05). Estos cinco (5) dígitos son iguales para todas
las caravanas equinas, y el CODIGO DE IDENTIFICACION INDIVIDUAL conformado por los
siguientes diez (10) dígitos y que varia de animal en animal.

Ej. 032050000000000
Se debe escribir cada una de las caravanas, dejando un espacio entre cada una de ellas,
quedando de la siguiente forma:

Existe la opción de SUBIR UN ARCHIVO. Este debe encontrarse en formato .TXT.
El archivo TXT se confecciona colocando las caravanas separadas por un espacio entre ellas.
Luego hacer click en el botón SIGUIENTE.
En la nueva pantalla, aparece la cantidad total de caravanas y el estado de cada una de ellas.

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Las caravanas en estado VALIDA permitirán continuar con la confeccion de la DJIME
Las caravanas en estado INVALIDA no permitirán continuar con la confección de la DJIME
Hacer click en botón SIGUIENTE.
En ésta pantalla hay que completar los datos de cada uno de los equinos que serán
amparados por la Declaración Jurada de Identificación y Movimiento Équidos (DJIME):
Se debe completar todos los datos que pide el sistema: SEXO, RAZA, PELAJE, EDAD.
NACIDO EN ARGENTINA: Para el item aparece por defecto que SI. En caso de que el equino
no sea nacido en el pais se deberá modificar por NO.
PERMANENCIA REGISTRADA DEL ÉQUIDO DESDE: Para este item se debe seleccionar la
fecha desde la cual el equino se encuentra en el establecimiento que está confeccionando
la DJIME.

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Por último, se debe informar si el equino ha sido tratado con algún producto veterinario los
últimos 180 días y si se han respetado los períodos precautorios prefaena.
Por defecto se ecuentra indicado en SIGSA que el equino NO ha sido tratado con ningún
fármaco. De no ser así, hay que seleccionar por la opción SI.
En caso de afirmar que el equino a recibido tratamientos, se debe informar el producto
utilizado, principio activo, lote/serie, fecha de administración y de retirada del
medicamento.

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ANULACION DE LA DJIME
La DJIME solo puede ser anulada si no está asociada a un DTE. En caso de estar asociada,
debe primero anularse el DTE y luego la DJIME.
Para ANULAR una DJIME debe ir a MOVIMIENTOS  DJIME  CONSULTAR DJIMEs.

Escribir el número de RENSPA y presionar ENTER. Debajo aparecerán las DJIMEs realizadas.
Se debe ingresar a la DJIME deseada en el recuadro de acciones a traves del botón VER.

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Dentro de la DJIME, al final de la pantalla a la derecha aparece la opcion para ANULAR. Presionar
el botón anular y luego confirmar aprentando OK.

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2- CONFECCIÓN DEL DTE:
MOVIMIENTOS  NUEVO MOVIMIENTO

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Se abre una nueva pantalla para iniciar el DTE. En la misma, hay que ir completando los
datos, empezando por el TIPO DE MOVIMENTO: presionamos la flechita que aparece en la
descripción y seleccionamos el tipo de movimiento que corresponda. (Ejemplo: si vamos a
hacer un movimiento de un establecimiento agropecuario a un acopio, el tipo es
Establecimiento – Establecimiento). Hacemos lo mismo con el MOTIVO DEL MOVIMIENTO.
Para completar los datos de ORIGEN Y DESTINO tenemos dos opciones:
A) Cuando ya sabemos el número de RENSPA:
Hacer click en el recuadro blanco, aparacerán todos “0”. Completar el número de RENSPA
utilizando el teclado y luego presionar la tecla “ENTER”. Se completarán los datos de la UP,
Titular y Establecimiento automáticamente.

B) Cuando no se sabe el número de RENSPA:
Hacer click en “Buscar”. Se abre una nueva pantalla donde puedo buscar el RENSPA a través
de distintas opciones: Nombre del Establecimiento, Código del Establecimiento, CUIT del
titular o Razón Social. (Para éstos últimos, presionar “Buscar” en el titular).

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Una vez completados todos los datos de la primera pantalla, queda como el siguiente
ejemplo:

Hacer click en el botón Siguiente.
En la siguiente pantalla hay que colocar la cantidad de animales que se desea mover según
categoría en el recuadro de CANTIDAD A MOVER. En éste ejemplo, queremos mover 1
padrillo.

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Hacer click en el botón SIGUIENTE.
En la pantalla de DATOS ESPECÍFICOS tiene la opción de buscar un consignatario, si
corresponde. Poner los datos de la guía municipal y seleccionar TRI (DJIME). Para “adjuntar”
la DJIME al DTE que estamos confeccionando, apretamos en la flechita de Seleccione un TRI
y seleccionamos el TRI creado previamente.

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Hacer click en el botón SIGUIENTE.
Por último, aparece la pantalla con fechas del movimiento y datos del transporte.
Con respecto a las fechas, se puede modificar la fecha de carga. La fecha de vencimiento se
encuentra en funciòn de la fecha de carga de los animales. Por defecto son dos (2) d ías.
Con respecto a los datos del transporte, no es obligatorio completarlos al momento de la
emisión del DTE.

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Hacer click en el botón SIGUIENTE.
Verificar todos los datos del movimiento. De ser correctos, hacer click en el botón GUARDAR
Y EMITIR.

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Se genera una pantalla con el DTE emitido. Para poder imprimirlo es necesario proceder al
PAGO.

Luego, del pago, aparecera el botón IMPRIMIR.

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